Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.
Galvenās aktivitātes:
tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
---|---|---|---|---|---|
Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība |
|||||
Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus (skaits) |
41 |
39 |
39 |
39 |
39 |
Plānveida hospitalizācijas (skaits) |
104 296 |
92 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Vidējais ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida pacientu gultasdienās (skaits) |
7,6 |
9 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
204 953 950 |
214 511 951 |
219 129 808 |
219 089 808 |
219 089 808 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 558 001 |
4 617 857 |
- 40 000 |
- |
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,7 |
2,2 |
- 0,02 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
1 228 525 |
5 846 382 |
4 617 857 |
t. sk.: |
|||
Prioritāri pasākumi |
- |
40 000 |
40 000 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma "Programmas izveide VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” hematonkoloģisko preparātu ievadei mājas apstākļos" īstenošanu (priekšlikums Nr.301 2.lasījumam) |
- |
40 000 |
40 000 |
Citas izmaiņas |
1 228 525 |
5 806 382 |
4 577 857 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
3 408 663 |
3 408 663 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
1 115 342 |
1 115 342 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2023. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība” īstenošanu (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2. punkts) |
- |
168 229 |
168 229 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2022. gada prioritārā pasākuma “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) |
- |
337 |
337 |
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 228 525 |
1 113 811 |
-114 714 |
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu pakāpenisku jaunās atlīdzības sistēmas ieviešanu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52. 5.§ 74. punkts) |
430 860 |
- |
-430 860 |
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratorijas izmeklējumu sistēmas izstrādi un citu informācijas un komunikācijas sistēmu attīstību un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un uzturēšanu, jo 2023. gadā tika pārdalīts finansējums uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52. 5.§ 75. punkts) |
- |
853 632 |
853 632 |
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 2023. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana” apakšpasākuma “Izveidotas 26 jaunas valsts apmaksātas manipulācijas, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, un veikts 47 ķirurģisko pakalpojumu manipulāciju pārrēķins atbilstoši faktiskajām izmaksām” ietvaros |
- |
60 875 |
60 875 |
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 2023. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana” apakšpasākuma “Izveidotas 26 jaunas valsts apmaksātas manipulācijas, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, un veikts 47 ķirurģisko pakalpojumu manipulāciju pārrēķins atbilstoši faktiskajām izmaksām un uzlabota datortomogrāfijas pakalpojumu pieejamība onkoloģijas pacientiem” ietvaros |
214 806 |
- |
-214 806 |
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” 2023. gada prioritārā pasākuma “Pakalpojumu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Veikts jaundzimušo skrīnings” ietvaros |
- |
199 304 |
199 304 |
Samazināti izdevumi, jo finansējums no apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” tika pārdalīts tikai 2023.gadam, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu nodrošinātu pilnā apmērā ar 01.04.2023. |
582 859 |
- |
-582 859 |