Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu ieviešanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ES fondu administrēšanu, plānošanu, kā arī izvērtēšanu un pētījumus;
  2. nodrošināt ES fondu publicitātes un informatīvos pasākumus;
  3. nodrošināt ES fondu uzraudzību un plānošanas periodu pēcuzraudzību, kā arī finanšu kontroli un revīziju;
  4. attīstīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā elektronisko datu apmaiņu, kā arī nodrošināt tās sasaisti un uzturēšanu, drošības pasākumus un funkcionalitāti;
  5. nodrošināt horizontālo principu politikas, klimatdrošināšanas un energoefektivitātes koordinēšanas funkciju;
  6. pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku un finansējuma saņēmēju profesionālo kompetenci, nodrošinot mācības, konferences, seminārus, komitejas, darba grupas un citus pasākumus;
  7. veikt ES fondu projektu atlasi, vērtēšanu un nepieciešamo ekspertīzi, pārbaudīt un apstiprināt maksājuma pieprasījumus, sagatavot maksājuma pieteikumus, veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un citas pārbaudes, nodrošinot ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādes funkciju īstenošanu;
  8. nodrošināt ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK, kontroles), nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK);
  9. veikt izlases veida publisko iepirkumu pirmspārbaudes, izstrādāt iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku, kā arī organizēt pirmspārbaužu metodikas sanāksmes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, FM centrālais aparāts, Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 577 900

18 097 325

20 104 100

19 311 445

20 028 115

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 519 425

2 006 775

-792 655

716 670

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56,3

11,1

-3,9

3,7

Atlīdzība, euro

10 085 681

15 331 475

16 639 915

16 639 915

16 639 915

Vidējais amata vietu skaits gadā

350

398

485

485

480

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 391

3 202

2 852

2 852

2 882

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

42 579

41 000

41 000

41 000

41 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 097 325

20 104 100

2 006 775

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 097 325

20 104 100

2 006 775

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)

18 097 325

20 104 100

2 006 775