Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu ieviešanu Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ES fondu administrēšanu, plānošanu, kā arī izvērtēšanu un pētījumus;
- nodrošināt ES fondu publicitātes un informatīvos pasākumus;
- nodrošināt ES fondu uzraudzību un plānošanas periodu pēcuzraudzību, kā arī finanšu kontroli un revīziju;
- attīstīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā elektronisko datu apmaiņu, kā arī nodrošināt tās sasaisti un uzturēšanu, drošības pasākumus un funkcionalitāti;
- nodrošināt horizontālo principu politikas, klimatdrošināšanas un energoefektivitātes koordinēšanas funkciju;
- pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku un finansējuma saņēmēju profesionālo kompetenci, nodrošinot mācības, konferences, seminārus, komitejas, darba grupas un citus pasākumus;
- veikt ES fondu projektu atlasi, vērtēšanu un nepieciešamo ekspertīzi, pārbaudīt un apstiprināt maksājuma pieprasījumus, sagatavot maksājuma pieteikumus, veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietā un citas pārbaudes, nodrošinot ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādes funkciju īstenošanu;
- nodrošināt ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK, kontroles), nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK);
- veikt izlases veida publisko iepirkumu pirmspārbaudes, izstrādāt iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku, kā arī organizēt pirmspārbaužu metodikas sanāksmes.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, FM centrālais aparāts, Valsts kase.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
---|---|---|---|---|---|
Kopējie izdevumi, euro |
11 577 900 |
18 097 325 |
20 104 100 |
19 311 445 |
20 028 115 |
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 519 425 |
2 006 775 |
-792 655 |
716 670 |
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
56,3 |
11,1 |
-3,9 |
3,7 |
Atlīdzība, euro |
10 085 681 |
15 331 475 |
16 639 915 |
16 639 915 |
16 639 915 |
Vidējais amata vietu skaits gadā |
350 |
398 |
485 |
485 |
480 |
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 391 |
3 202 |
2 852 |
2 852 |
2 882 |
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
42 579 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
---|---|---|---|
Izdevumi - kopā |
18 097 325 |
20 104 100 |
2 006 775 |
t. sk.: |
|||
Ilgtermiņa saistības |
18 097 325 |
20 104 100 |
2 006 775 |
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027) |
18 097 325 |
20 104 100 |
2 006 775 |