Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 702 162

3 703 656

1 461 294

788 283

393 433

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 001 495

-2 242 362

-673 011

-394 850

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37,1

-60,5

-46,1

-50,1

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
  4. sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr. 37 91. § 3. punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34. § 7. punktam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, sensoroptiskā tīkla tehniskās specifikācijas izstrāde, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā

Uzturēta infrastruktūra (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

655 740

3 620 540

693 472

229 250

229 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 964 800

-2 927 068

-464 222

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

452,1

-80,8

-66,9

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 391 290

464 222

-2 927 068

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 964 800

-

-2 964 800

Transferts no Aizsardzības ministrijas ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (ĀSVEST) paplašināšanai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām (2021. gada 15. aprīļa MK rīkojuma Nr.251 “Par finanšu līdzekļu pārdali ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašināšanai” īstenošanai)

2 964 800

-

-2 964 800

Citas izmaiņas

426 490

464 222

-37 732

Transferts no Aizsardzības ministrijas MK 07.08.2018. sēdē (prot.Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai

426 490

-

-426 490

Transferts no Aizsardzības ministrijas MK 07.08.2018. sēdē (prot.Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 21.p.)

-

464 222

464 222

04.03.00 Datu apmaiņas platformu, apraides sistēmu un informācijas sistēmu uzturēšana, monitorings un attīstība

Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e‑pakalpojumu darbību;
  2. veicināt interneta protokola 6.versijas izmantošanu valsts pārvaldē;
  3. stiprināt radio un televīzijas programmas satura izplatīšanas platformas krīzes situāciju pārvarēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda “gov.lv” lietojumu reģistrēšana un tā lietojumu pārraudzība, ņemot vērā MK 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”;
  2. interneta protokola 6. versijas ieviešana valsts pārvaldē;
  3. pārvietojama tīkla vadības centra izveide VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
  4. rezerves sistēmu ieviešana un uzturēšana radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam 

Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)                

-

100

100

100

100

Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm

Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana   DNSSEC gov.lv domēniem (%)

-

100

100

100

100

Nodrošināta valsts pārvaldes lokālā interneta adrešu reģistratūras (LIR) darbība

IPv6 adresācijas resursu administrēšana un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm (%)

-

-

100

100

100

Pilnveidota VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšana

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktība (%)

-

-

100

100

100

Ieviestas un tiek uzturētas rezerves sistēmas kā infrastruktūras risinājumi radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām

Ieviests risinājums krīzes radio apraides vajadzībām un krīzes televīzijas apraides vajadzībām (%)

-

-

-

 100

100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

83 116

408 826

559 033

164 183

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

83 116

325 710

150 207

-394 850

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

391,9

36,7

-70,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

                     Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

325 710

325 710

t.sk.

Citas izmaiņas

-

325 710

325 710

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

325 710

325 710

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” atbalsta pasākumiem Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.1.p.)

-

36 400

36 400

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” pārvietojamajam tīkla vadības centram VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.2.p.)

-

279 310

279 310

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” apraides risinājumu stiprināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.2.3.p.)

-

10 000

10 000

04.04.00 Universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija elektronisko sakaru jomā

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā sniegšanu 2021.gadā visā Latvijas teritorijā, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajām saistībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. sniegt universālo pakalpojumu elektronisko sakaru jomā;
  2. aprēķināt universālā pakalpojuma elektronisko sakaru jomā tīrās izmaksas;
  3. apstiprināt universālā pakalpojuma tīrās izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināts universālais pakalpojums elektronisko sakaru nozarē 

Balss telefonijas un interneta pakalpojumi ar maksas atlaidēm noteiktām abonentu grupām (%)

-

-

100

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

358 996

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

358 996

-358 996

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

                     Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

358 996

358 996

t.sk.

Prioritāri pasākumi

-

358 996

358 996

SIA "Tet" 2021.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensācija (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)

-

358 996

358 996