Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 037 559

4 057 655

931 451

1 952 433

613 590

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 020 096

-3 126 204

1 020 982

-1 338 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33,6

-77,0

109,6

-68,6

04.01.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
  4. sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr.37 91.§ 3.punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 7.punktam.

Apakšprogrammas izpildītājs:

SM un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā

Uzturēta infrastruktūra (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 193 472

3 893 472

 767 268

1 788 250

449 407

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 700 000

-3 126 204

1 020 982

-1 338 843

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

77,5

-80,3

133,1

-74,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 200 000

73 796

-3 126 204

t.sk.

Citas izmaiņas

3 200 000

73 796

-3 126 204

Transferts no IeM, lai ar valsts drošību saistītā PP “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” ietvaros nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveidi (izbūvi) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (MK 23.01.2024. rīkojumus Nr.66 (prot. Nr.3 26.§))

2 200 000

-

-2 200 000

Transferts no IeM saistībā ar valsts drošību saistītā PP “Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide” ietvaros tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveidi (MK 19.11.2025. sēdes prot. Nr.48 43.§ 2.4.apkašpunkts, Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr.118)

1 000 000

-

-1 000 000

Transferts no AiM ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (ĀSVEST) paplašināšanai (MK 02.09.2025. rīkojums Nr.544)

-

73 796

73 796

04.03.00 Datu apmaiņas platformu, apraides sistēmu un informācijas sistēmu uzturēšana, monitorings un attīstība

Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e ‑ pakalpojumu darbību;
  2. veicināt interneta protokola 6. versijas izmantošanu valsts pārvaldē;
  3. stiprināt radio un televīzijas programmas satura izplatīšanas platformas krīzes situāciju pārvarēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda “gov.lv” lietojumu reģistrēšana un tā lietojumu pārraudzība, ņemot vērā MK 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”;
  2. interneta protokola 6. versijas ieviešana valsts pārvaldē;
  3. pārvietojama tīkla vadības centra izveide VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;
  4. rezerves sistēmu ieviešana un uzturēšana radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām.

Apakšprogrammas izpildītājs:

SM un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam

Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm

Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana DNSSEC gov.lv domēniem (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta valsts pārvaldes lokālā interneta adrešu reģistratūras (LIR) darbība

IPv6 adresācijas resursu administrēšana un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm (%)

100

100

100

100

100

Pilnveidota VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktības nodrošināšana

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu darbības nepārtrauktība (%)

100

100

100

100

100

Ieviestas un tiek uzturētas rezerves sistēmas kā infrastruktūras risinājumi radio un televīzijas apraides nodrošināšanai krīzes apziņošanas vajadzībām

Radio apraides krīzes vajadzībām un televīzijas apraides krīzes vajadzībām darbības nodrošināšana (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

559 033

164 183

164 183

164 183

164 183

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-394 850

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-70,6

-

-

-