Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;
  2. nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti un informācijas sistēmu funkcionalitāti;
  3. nodrošināt personu tiesiskā statusa kontroli valstī;
  4. izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Izskatītas migrācijas un patvēruma lietas

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

61 528

62 000

66 000

66 000

66 000

Pirmreizēji izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

16 117

19 945

21 940

24 100

26 500

Saņemti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

1 039

1 500

1 500

1 500

1 500

Pieņemti lēmumi par atgriešanu (skaits)

745

500

700

700

700

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegtas pases (skaits)

291 102

253 912 

220 682

143 376

143 376

Izsniegtas personas apliecības (skaits)

360 532

83 166

90 249

122 580

122 580

Izsniegtas ārzemnieka personas apliecības (skaits)

1 676

3 200

2 200

3 000

3 000

Izskatītas naturalizācijas un personu tiesiskā statusa lietas

Izskatītas tiesiskā statusa noteikšanas lietas (skaits)

6 634

6 000

6 500

6 500

6 500

Naturalizācijas pārbaudes (latviešu valodas un vēstures) kārtojušās personas (skaits)

1 994

1 500

1 700

1 700

1 700

Veikta iedzīvotāju uzskaite

Fizisko personu reģistrā iekļautas, aktualizētas ziņas (skaits)

2 170 942

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Elektroniski tiešsaistē deklarēta vai norādīta dzīvesvietas adrese (skaits)

173 186

145 000

145 000

145 000

145 000

Pārvaldes uzturēto informācijas sistēmu un to apakšsistēmu lietotāji (skaits)

31 923

39 000

35 000

35 000

35 000

Izstrādāti migrāciju, patvērumu, tiesiskā statusa noteikšanu, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu
un iedzīvotāju uzskaiti atbalstošo procesu tehniskie risinājumi

Jauni vai pilnveidoti elektroniskie risinājumi (skaits)

18

12

8

3

2

Veikta nodarbināto profesionālās kvalifikācijas celšana

Apmācīti nodarbinātie (skaits)

730

381

328

537

537

Stiprināta nodarbināto motivācija un piederības apziņa iestādei

Personāla mainība (%)

15,3

11,0

11,0

11,0

10,0

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

32 633 407

31 745 659

28 613 474

21 506 818

21 515 296

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-887 748

-3 132 185

-7 106 656

8 478

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,7

-9,9

-24,8

0,0

Atlīdzība, euro

16 352 058

17 146 461

15 726 393

15 131 853

15 140 331

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

691,5

641

6031

593

593

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1971

2229

2173

2126

2128

Piezīmes.

1 38 amata vietu samazinājums, kas terminēti kapacitātes stiprināšanai pārdalītas no Valsts policijas  līdz 2025. gada 31. decembrim (kopā bija pārdalītas 48 amata vietas, no tām 10 amata vietas nepieciešamas arī 2026. gadā), lai  nodrošinātu Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktā noteikto, tai skaitā 3 amata vietas  no 01.01.2025. nodotas Valsts kancelejas vakanču bankai, pārējās tiek likvidētas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 909 384

9 777 199

-3 132 185

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

283 140

79 739

-203 401

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanu norisi 2026. gadā

-

79 739

79 739

Samazināti izdevumi 2025. gada Pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanai

283 140

-

-283 140

Ilgtermiņa saistības

10 384 199

9 242 357

-1 141 842

ES prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana (MK 27.07.2011. rīk. Nr.347)

Informatīvi: ar MK 07.03.2023 sēdes prot. Nr.13. 31.§ tika paredzēts finansējums 2025. gadam – 1 480 068 euro, 2026. gadam – 1 842 155 euro, lai valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošinātu finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai

(finansēšanas avots valsts akciju sabiedrības ““Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”” iemaksas valsts pamatbudžeta ieņēmumos 2025. un 2026. gadā)”

10 293 411

9 151 569

-1 141 842

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

90 788

90 788

-

Iemaksas Starptautiskās migrācijas organizācijai

56 474

56 474

-

Dalības maksa ICAO Publisko atslēgu direktorijā

34 314

34 314

-

Citas izmaiņas

2 242 045

455 103

-1 786 942

Izdevumu izmaiņas materiālās palīdzības piešķiršanai patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvo statusu saņēmušām personām

394 250

221 653

-172 597

Izdevumu izmaiņas 2024. – 2026. gada prioritārajam pasākumam “Likumprojektu pakotne reģistrētās partnerības jautājumā (Ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā par reģistrētu partnerību un konstatētajām ģimenes tiesiskajām attiecībām)” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47. 43§ 2.p.)

34 858

13 465

-21 393

Samazināti izdevumi 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršana Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri apliecinājuši valsts valodas prasmes” (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.p.)

1 622 990

-

-1 622 990

Izdevumu izmaiņas vienotu vēlēšanu procesu attīstības un Vēlētāju reģistra darbības nodrošināšanai (pārdale no 74.resora programmas 21.00.00) (MK 16.07.2024. sēdes prot. Nr.29 56 §)

125 688

131 169

5 481

Izdevumu izmaiņas minimālās mēneša darba algas palielināšanai (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.)

593

1 186

593

Samazināti izdevumi (pārdale no 74.resora 18.00.00 programmas) katastrofu pārvaldības centru (Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Līvānos, Salacgrīvā, Viļānos, Alsungā, Alūksnē, Talsos un Tukumā) darbības (funkcionēšanas) pēc to izbūves pabeigšanas (atbalstīts Saeimā 2. lasījumā 2024. gada 6. decembrī)

56 450

-

-56 450

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Savienības darbības) ietvaros veiktā patvēruma, migrācijas un izmitināšanas centra “Liepna” nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumu segšanai

-

87 630

87 630

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 2025. gada 26. augusta  sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.p. un 7. pielikumā noteiktajam

7 216

-

-7 216