Budžeta programmas paskaidrojumi

Programmas mērķis:

paaugstināt publiskā iepirkuma efektivitāti, vienkāršot un digitalizēt procesu.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot mērķtiecīgus informēšanas un apmācības pasākumus;
  2. attīstīt vienotu iepirkumu digitālo vidi;
  3. īstenot datos balstītu iepirkumu uzraudzības procesu.

Programmas izpildītājs:

Iepirkumu uzraudzības birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Īstenoti informēšanas un apmācības pasākumi

Individuālās konsultācijas (skaits)

-

4 500

4 600

4 500

4 400

Konsultatīvā rīka izveide un uzturēšana (skaits)

-

1

1

1

1

Organizētie apmācību pasākumi (skaits)

-

22

22

22

22

 Nodrošināta iepirkumu digitālās vides attīstība

Publikāciju vadības sistēmas uzturēšana un attīstība (skaits)

-

1

1

1

1

Datu analītikas un vizualizācijas rīka ieviešana un uzturēšana (skaits)

-

1

1

1

1

EIS pārņemšana un darbības nepārtrauktības nodrošināšana (skaits)

-

-

 

1

1

1

Nodrošināta iepirkumu procesu kontroles uzraudzība

Pārbaudes (skaits)

-

120

801

80

80

Izskatīti iesniegumi (skaits)

328

300

2501

250

250

Piezīmes.

1 Rezultatīvie rādītāji 2026. gadam samazināti, ņemot vērā izdevumu samazinājumu.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 366 358

2 470 931

2 714 522

2 739 149

2 732 410

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

104 573

243 591

24 627

-6 739

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,4

9,9

0,9

-0,2

Atlīdzība, euro

1 700 539

1 840 941

1 896 875

1 858 335

1 858 335

Vidējais amata vietu skaits gadā

41

49

50

50

50

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 436

3 107

3 138

3 074

3 074

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

10 159

13 966

13 966

13 966

13 966

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

227 101

470 692

243 591

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

420 095

420 095

 Pārdalīts finansējums un 3 amata vietas no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanai un attīstīšanai (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 52.§ 9.punkts)

-

420 095

420 095

Citas izmaiņas

227 101

50 597

-176 504

Palielināti izdevumi kapacitātes stiprināšanai (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 29.8.2.apakšpunkts)

-

50 000

50 000

Izmaiņas izdevumos, ievērojot samazinājuma apmēru 2026.gadam, lai nodrošinātu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.punkts)

-

597

597

Samazināti izdevumi, t.sk. 2 amata vietas (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts)

218 631

-

-218 631

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

8 470

-

-8 470

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” centralizētas dokumentu vadības sistēmas DVS Namejs uzturēšanai

8 470

-

 -8 470