Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus), metodisko vadības centru darbības apmaksu, digitālās veselības politikas īstenošanas pasākumu apmaksu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Digitālās veselības centrs”.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam nodrošināti maksājumi no valsts budžeta līdzekļiem metodiskās vadības institūcijai par metodiskās vadības nodrošināšanu attiecīgajā veselības aprūpes jomā.  Atbilstoši piešķirtajam finansējumam nodrošināti maksājumi no valsts budžeta līdzekļiem par digitālās veselības politikas īstenošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Digitālās veselības centrs”, kam deleģēta tās īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi (skaits)

427

440

440

440

440

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem klātienē (skaits)

9 684 214

6 697 552

 

6 767 674

 

6 772 179

 

6 774 179

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem attālināti (skaits)

144 055

1 232 666

144 055

 

144 055

 

144 055

 

Ambulatorie laboratoriskie apmeklējumi (skaits)1

-

1 731 444

3 393 792

3 393 792

3 393 792

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits)2

1 904 736

2 298 336

1 962 796

 

1 963 046

 

1 963 046

 

Gultas dienas stacionārā (skaits)

408 797

450 000

450 885

450 885

450 885

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām (skaits)

15 593

14 000

14 000

15 500

15 500

Piezīmes.

Rādītājs tiek plānots no 2025. gada.

Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos – rentgenoloģija, kodolmagnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, radionuklīdā diagnostika, osteodensitometrija, sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, doplerogrāfija, mammogrāfija un medicīniskā apaugļošana.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

369 054 341

362 321 060

379 600 570

374 342 642

374 488 402

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-6 733 281

17 279 510

-5 257 928

145 760

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

4,8

-1,4

0,04

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 681 657

18 961 167

17 279 510

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8 281 822

8 281 822

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Mātes un bērna veselības uzlabošana” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

1 978 739

1 978 739

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Speciālistu un izmeklējumu (ambulatorā) pieejamības uzlabošana bērniem” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

3 456 233

3 456 233

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma paplašināšana - apmaksāti vairāk kā 2 mēģinājumi un paplašināts saņēmēju loks (arī tad, ja pārim/sievietei neauglība nav konstatēta)” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

1 516 160

1 516 160

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Preeklampsijas seruma skrīnings sflt-1/PLGF grūtniecēm” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

30 538

30 538

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Preimplantācijas ģenētiskie izmeklējumi medicīniskajā apaugļošanā (PGT-M, PGT-A, PGT-SR) ģimenēm ar pārmantotu ģenētisku slimību” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

310 777

310 777

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Dzimumšunu reģistra izveidei” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

605 000

605 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Medikamentu pieejamības stiprināšana medikamentu cenu segmentā līdz 10 euro un invalīdiem (farmācijas pakalpojuma līdzfinansējuma korekcija)” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

384 375

384 375

Citas izmaiņas

1 681 657

10 679 345

8 997 688

Palielināti izdevumi veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”, jo finansējums 2026. gadam tika piešķirts lielākā apmērā (MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr.61 50.§ 3.1.5.3.apakšpunkts) – 2024. gadā uzsākto pasākumu turpināšanai

-

3 957

3 957

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas, tos pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.08.2025. sēdes prot. Nr. 31 59.§ 3.1.apakšpunkts)

-

118 108

118 108

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu integrētu, multidisciplināru, ambulatoru valsts apmaksāto veselības aprūpi iekaisīgu zarnu slimības pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 07.01.2025. sēdes prot. Nr.1 30.§ 3.1.apakšpunkts)

-

52 542

52 542

Izdevumu samazinājums, samazinot 2022. – 2024. gada prioritārajam pasākumam “Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija” plānoto finansējumu, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8. un 14.punkts)

393 355

-

-393 355

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 288 302

10 504 738

9 216 436

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu valsts kompensācijas apmēra zāļu un medicīnisko ierīču apmaksai individuālās kompensācijas gadījumos palielināšanai, pārdalot uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” (MK 08.10.2024. sēdes prot. Nr.41 25.§ 4.2.apakšpunkts)

1 288 302

-

-1 288 302

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana” apakšpasākuma “Metodisko centru darbības nodrošināšanai no 2024. gada 1. novembra” īstenošanu (2026. gadam 4 417 821 euro apmērā) un lai Nacionālā veselības dienesta reorganizācijas rezultātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Digitālās veselības centrs” nodrošinātu tai deleģētās valsts funkcijas (2026. gadam un turpmāk ik gadu  6 086 917 euro apmērā), pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 23.punkts)

-

10 504 738

10 504 738