Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Nodrošināta stacionārās neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida veselības aprūpes pakalpojumus  (skaits)1

-

-

42

42

42

Plānveida hospitalizācijas stacionārās ārstniecības iestādēs (skaits)1

-

-

97 561

97 561

97 561

Vidējais ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida veselības aprūpes pacientu gultasdienās (skaits)1

-

-

7,3

7,3

7,3

Neatliekamās hospitalizācijas stacionārās ārstniecības iestādēs (skaits)1

-

-

189 390

189 390

189 390

Vidējais ārstēšanās ilgums uz vienu neatliekamās medicīniskās palīdzības pacientu gultas dienās (skaits)1

-

-

8,2

8,2

8,2

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību (skaits)1

-

-

41

41

41

Piezīmes.

Darbības rezultāts un tā rezultatīvie rādītāji norādīti ar 2026. gadu, jo apakšprogrammā tiek plānots finansējums ar 2026. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

684 051 815

683 950 052

683 954 665

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

684 051 815

-101 763

4 613

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-0,0149

0,0007

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50 000

684 101 815

684 051 815

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

7 473 580

7 473 580

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Mātes un bērna veselības uzlabošana” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

-

2 832 765

2 832 765

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Stacionārie pakalpojumi bērniem – uzņemto pacientu skaita palielināšana” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.p.)

-

4 640 815

4 640 815

Citas izmaiņas

50 000

676 628 235

676 578 235

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas, tos pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.08.2025. sēdes prot. Nr.31 59.§ 3.3.apakšpunkts, MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.p.)

-

33 488

33 488

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas, tos pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.08.2025. sēdes prot. Nr. 31 59.§ 3.2.apakšpunkts, MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.p.)

-

101 607

101 607

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

50 000

676 493 140

676 443 140

Palielināti izdevumi, jo programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (tai skaitā iekļaujot veikto pārdali no apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” 265 651 euro apmērā, izdevumu palielinājumu 2026. gadā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai 380 530 euro apmērā (insulīna sūkņu pieejamībai cukura diabēta pacientiem no 18 – 24 gadu vecumam 130 186 euro apmērā un insulīna sūkņu pieejamībai cukura diabēta pacientiem un nepārtrauktām glikozes monitorēšanas sistēmām līdz 18 gadiem 250 344 euro apmērā) un veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanai, t.i. paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanai 3 956 euro apmērā) uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 33.21.00 “Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai finansējums stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiktu atspoguļots vienā apakšprogrammā (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.punkts)

-

233 604 914

233 604 914

Palielināti izdevumi, jo programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības”(ņemot vērā izdevumu samazinājumu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, jo finansējums 2026. gadam no 74.budžeta resora programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” tika pārdalīts mazākā apmērā, MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr.61 50.§ 3.1.3.5. apakšpunkts) uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 33.21.00 “Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai finansējums stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiktu atspoguļots vienā apakšprogrammā (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.punkts)

-

442 888 226

442 888 226

Samazināti izdevumi stacionārajiem tuberkulozes medikamentiem, pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 33.20.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām” 2026. gadam un turpmāk ik gadu 50 000 euro apmērā, sniedzot atbalstu veselības jomas NVO, kas pārstāv pacientu organizācijas (biedrībām un nodibinājumiem) (priekšlikums Nr.258 2. lasījumam)          

50 000

-

-50 000