Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamo medicīnisko palīdzību un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.
Galvenās aktivitātes:
tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta stacionārās neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība |
|||||
|
Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida veselības aprūpes pakalpojumus (skaits)1 |
- |
- |
42 |
42 |
42 |
|
Plānveida hospitalizācijas stacionārās ārstniecības iestādēs (skaits)1 |
- |
- |
97 561 |
97 561 |
97 561 |
|
Vidējais ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida veselības aprūpes pacientu gultasdienās (skaits)1 |
- |
- |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
|
Neatliekamās hospitalizācijas stacionārās ārstniecības iestādēs (skaits)1 |
- |
- |
189 390 |
189 390 |
189 390 |
|
Vidējais ārstēšanās ilgums uz vienu neatliekamās medicīniskās palīdzības pacientu gultas dienās (skaits)1 |
- |
- |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
|
Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību (skaits)1 |
- |
- |
41 |
41 |
41 |
Piezīmes.
1 Darbības rezultāts un tā rezultatīvie rādītāji norādīti ar 2026. gadu, jo apakšprogrammā tiek plānots finansējums ar 2026. gadu.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
684 051 815 |
683 950 052 |
683 954 665 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
684 051 815 |
-101 763 |
4 613 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
100,0 |
-0,0149 |
0,0007 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
50 000 |
684 101 815 |
684 051 815 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
7 473 580 |
7 473 580 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Mātes un bērna veselības uzlabošana” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts) |
- |
2 832 765 |
2 832 765 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu un zāļu pieejamība bērniem” apakšpasākuma “Stacionārie pakalpojumi bērniem – uzņemto pacientu skaita palielināšana” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.p.) |
- |
4 640 815 |
4 640 815 |
|
Citas izmaiņas |
50 000 |
676 628 235 |
676 578 235 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas, tos pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.08.2025. sēdes prot. Nr.31 59.§ 3.3.apakšpunkts, MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.p.) |
- |
33 488 |
33 488 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas, tos pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” (MK 12.08.2025. sēdes prot. Nr. 31 59.§ 3.2.apakšpunkts, MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.p.) |
- |
101 607 |
101 607 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
50 000 |
676 493 140 |
676 443 140 |
|
Palielināti izdevumi, jo programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (tai skaitā iekļaujot veikto pārdali no apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” 265 651 euro apmērā, izdevumu palielinājumu 2026. gadā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai 380 530 euro apmērā (insulīna sūkņu pieejamībai cukura diabēta pacientiem no 18 – 24 gadu vecumam 130 186 euro apmērā un insulīna sūkņu pieejamībai cukura diabēta pacientiem un nepārtrauktām glikozes monitorēšanas sistēmām līdz 18 gadiem 250 344 euro apmērā) un veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanai, t.i. paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanai 3 956 euro apmērā) uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 33.21.00 “Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai finansējums stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiktu atspoguļots vienā apakšprogrammā (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.punkts) |
- |
233 604 914 |
233 604 914 |
|
Palielināti izdevumi, jo programmas 33.00.00 “Veselības aprūpes nodrošināšana” ietvaros veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības”(ņemot vērā izdevumu samazinājumu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, jo finansējums 2026. gadam no 74.budžeta resora programmas 20.00.00 “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” tika pārdalīts mazākā apmērā, MK 12.12.2023. sēdes prot. Nr.61 50.§ 3.1.3.5. apakšpunkts) uz jaunizveidoto budžeta apakšprogrammu 33.21.00 “Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai finansējums stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiktu atspoguļots vienā apakšprogrammā (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 37.punkts) |
- |
442 888 226 |
442 888 226 |
|
Samazināti izdevumi stacionārajiem tuberkulozes medikamentiem, pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 33.20.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām” 2026. gadam un turpmāk ik gadu 50 000 euro apmērā, sniedzot atbalstu veselības jomas NVO, kas pārstāv pacientu organizācijas (biedrībām un nodibinājumiem) (priekšlikums Nr.258 2. lasījumam) |
50 000 |
- |
-50 000 |