Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. slēgt līgumus un norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem;
  3. veikt veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
  4. veidot kompensējamo zāļu sarakstu;
  5. nodrošināt Ārstniecības riska fonda darbību;
  6. īstenot valsts organizētu vēža skrīningu;
  7. regresa kārtībā atgūt līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
  8. organizēt un veikt normatīvajos aktos paredzētos zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
  9. veikt kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
  10. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

136 569

145 000

140 000

140 000

140 000

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 685

4 500

4 500

4 500

4 500

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

189

200

200

200

200

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 718

1 710

1 710

1 710

1710

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

120

120

120

120

120

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma no hospitalizācijām (%)

76

74,0

77,0

77,0

77,0

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildes uzraudzība

Veiktas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzības un kontroles pārbaudes ārstniecības iestādēs (skaits)

464

300

300

300

300

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 646 174

21 642 386

10 042 023

9 947 862

9 947 862

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 996 212

-11 600 363

-94 161

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

30,0

-53,6

-0,9

-

Atlīdzība, euro

6 895 469

6 620 738

6 438 650

6 344 489

6 344 489

Vidējais amata vietu skaits gadā

213

211

211

211

211

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 693,9

2 614,8

2 542,9

2 505,7

2 505,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

9 967

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 475 382

875 019

-11 600 363

t. sk.:

Citas izmaiņas

12 475 382

875 019

-11 600 363

Samazināti izdevumi vakcinācijas fakta automatizētas apmaksas procesa tehniskās specifikācijas izstrādei un uzturēšanai, jo 2026. gadam finansējums no 74.budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” tika piešķirts mazākā apmērā (MK 21.05.2024. sēdes prot. Nr.21 40.§ 3.2.apakšpunkts)

266 684

-

-266 684

Palielināti izdevumi, lai Nacionālais veselības dienesta reorganizācijas rezultātā SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs” nodrošinātu tai deleģētās valsts funkcijas – īstenot e-veselības politiku, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana”, jo 2026. gadam finansējums tika piešķirts lielākā apmērā (MK 23.07.2024. sēdes prot. Nr.30 38.§ 5.punkts)

-

49 021

49 021

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu metodiskās vadības institūcijas darbības turpināšanu, jo 2026. gadam finansējums no 74. budžeta resora 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” tika pārdalīts lielākā apmērā (priekšlikums Nr.300 likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 2.lasījumam)

-

535 000

535 000

Samazināti izdevumi, samazinot Nacionālajam veselības dienestam atlīdzības fondu, administratīvos izdevumus, izdevumus EVAK karšu nosūtīšanai pa pastu un 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana" apakšpasākumam "Informācijas komunikācijas tehnoloģiju un vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (e-veselības) uzturēšana un nepārtrauktas darbības nodrošināšana” plānoto finansējumu 50 000 euro apmērā kvalitātes pakalpojuma uzlabošanai, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8. un 14.punkts)

308 355

-

-308 355

Samazināti ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistīti izdevumi, optimizējot un pārskatot apmaksas modeli, tai skaitā, samazinot 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana” apakšpasākumam "Nodrošināt transplantācijas procesa attīstību Latvijā" plānoto finansējumu 54 180 euro apmērā ik gadu speciālistu apmācību un komunikācijas izdevumiem un apakšpasākumam “SIA “Latvijas Digitālās veselības centrs”, lai NVD reorganizācijas rezultātā nodrošinātu tai deleģētās valsts funkcijas”  plānoto finansējumu 896 345 euro apmērā, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8. un 14.punkts)

1 389 086

-

-1 389 086

Palielināti izdevumi, lai Nacionālais veselības dienests nodrošinātu projekta “Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām” ietvaros izveidotās jaunas savienotājprogrammatūras – Nacionālā e-veselības kontaktpunkta uzturēšanu

-

290 998

290 998

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

10 511 257

-

-10 511 257

Samazināti izdevumi, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nodrošinātu finansējumu saistībā ar autotransporta uzturēšanu VM veiktās autotransporta centralizācijas ietvaros, pārdalot uz 39.04.00 apakšprogrammu “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”

6 519

-

-6 519

Samazināti izdevumi, tai skaitā 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana” apakšpasākumam “Metodisko centru darbības nodrošināšanai no 2024. gada 1. novembra” (2026. gadam 4 417 821 euro apmērā) un Nacionālā veselības dienesta reorganizācijas rezultātā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Digitālās veselības centrs” tai deleģēto valsts funkciju nodrošināšanai (2026. gadam un turpmāk ik gadu  6 086 917 euro apmērā), pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 33.16.00 (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 23.punkts)

10 504 738

-

-10 504 738