Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024 gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 140 739

10 555 279

9 870 884

5 268 827

2 989 822

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 585 460

-684 395

-4 602 057

-2 279 005

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19,7

-6,5

-46,6

-43,3

Atlīdzība, euro

3 011 198

3 432 574

3 540 741

2 675 049

1 938 423

Vidējais amata vietu skaits gadā

37

56

60

60

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 540

2 543

2 693

2 502

2 370

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 439 572

1 723 440

1 601 701

873 738

402 838

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par EK vides un klimata pasākumu programmas (LIFE programma) ietvaros piešķirto priekšfinansējumu projektu īstenošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Dabas aizsardzības pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024 gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

76 653

179 328

23 587

89 890

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

76 653

102 675

-155 741

66 303

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

133,9

-86,8

281,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

76 653

179 328

102 675

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

76 653

179 328

102 675

Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas ietvaros piešķirto priekšfinansējumu

76 653

179 328

102 675

70.06.00 LIFE programmas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam politikas mērķim “Bioloģiskā daudzveidība” un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijai 2030. gadam attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu bioloģiskās daudzveidības jomas problēmu risinājumus, piesaistot LIFE programmas finansējumu un nodrošināt Latvijas līdzdalību EK vides un klimata pasākumu programmā (LIFE programma).

Galvenās aktivitātes:

  1. pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā un izstrādāt inovatīvas pieejas, lai nodrošinātu un uzlabotu apdraudēto sugu pārvaldību un saglabāšanos ilgtermiņā, ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu un atjaunot ekosistēmas funkcijas trīs Natura 2000 teritorijās;
  2. uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu, atjaunojot biotopus un uzlabojot to aizsardzības statusu ES nozīmes prioritārajos zālājos, veikt pasākumus lapkoku praulgrauža aizsardzības nodrošināšanai;
  3. veicināt labas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes un labvēlīga saldūdeņu biotopu aizsardzības stāvokļa sasniegšanu, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīva, Biotopu direktīva, un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija;
  4. īstenot purvu atjaunošanas pasākumus degradētos augstajos purvos, demonstrēt inovatīvus līdzekļus un pielietojuma metodes klimata pārmaiņu mazināšanas monitoringam un izvērtējumam;
  5. saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru pilsētās, palielināt bioloģisko daudzveidību, atjaunot un uzlabot ekosistēmu savienojamību un veselību, paaugstināt Latvijas un Igaunijas pilsētu pielāgotību ekstremāliem laikapstākļiem, veicinot dabā balstīto zaļās infrastruktūras un digitālo risinājumu ieviešanu;
  6. veikt jūras sugu un biotopu izpēti Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveidi visām īpaši aizsargājamām jūras teritorijām.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VARAM (finansējums paredzēts arī plānošanas reģionam), Dabas aizsardzības pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024 gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 984 319

8 335 680

7 534 441

3 304 134

1 221 680

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 648 639

-801 239

-4 230 307

-2 082 454

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,1

-9,6

-56,1

-63,0

Atlīdzība, euro

1 830 308

1 930 006

1 960 554

1 165 634

581 913

Vidējais amata vietu skaits gadā1

12

6

8

8

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 713

2 869

3 738

3 041

2 985

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 439 572

1 723 440

1 601 701

873 738

402 838

Piezīmes.

1 Divu amata vietu palielinājums 2026. un 2027. gadā ir terminēts, tās paredzētas uz projekta īstenošanas laiku.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 335 680

7 534 441

-801 239

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 335 680

7 534 441

-801 239

LIFE programmas projekti

8 335 680

7 534 441

-801 239

70.08.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt reģionālās attīstības, dabas aizsardzības un digitālās transformācijas politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai ES politiku instrumentu programmās un projektu īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalstīt ekosistēmu aizsardzību, atjaunošanu un ilgtspējīgu dabas kapitāla izmantošanu ES līdz 2030. gadam, sekmējot praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā, sniegt visaptverošas vadlīnijas, kuru pamatā ir reāla dažādu Eiropas valstu pieredze;
  2. darbs pie ES Digitālās identitātes maka infrastruktūras sinhronizācijas un ieviešanas, īpašu uzmanību pievēršot maksājumu un personas datu autentifikācijas lietojuma gadījumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VARAM, Valsts digitālās attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024 gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 036 007

347 612

240 276

147 167

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-688 395

-107 336

-93 109

-147 167

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-66,4

-30,9

-38,8

-100,0

Atlīdzība, euro

191 174

92 139

175 502

104 730

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

3

1

3

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

5 310

7 678

4 875

2 909

×

Piezīmes.

1 Divu amata vietu palielinājums 2026. un 2027. gadā ir terminēts, tās paredzētas uz projekta īstenošanas laiku.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

347 612

240 276

-107 336

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

347 612

240 276

-107 336

Izdevumi projekta “Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu /Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA” ieviešanai

25 270

49 458

24 188

Izdevumi projekta “Ceļā uz ilgtspējīgāku tūrismu EUROPARC Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā – apmācības tūrismā iesaistītajām pusēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (KNOW NATURE)” ieviešanai

11 985

-

-11 985

Izdevumi projekta “Digitālās identitātes maks (NOBID Wallet)” ieviešanai

150 297

-

-150 297

Izdevumi projekta “Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide” ieviešanai

55 060

-

-55 060

Izdevumi projekta “SIC Latvia - Latvian Safer Internet Centre VI” ieviešanai

105 000

-

-105 000

Izdevumi projekta “Digitālās identitātes maka uzlabotu projektu uzticamas identitātes tehnoloģijām un vienotai digitālajai ekosistēmai (APTITUDE)” īstenošanai

-

190 818

190 818

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs

Galvenās aktivitātes:

nodrošināti ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024 gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

55 394

-

87 873

87 873

87 873

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-55 394

87 873

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

87 873

87 873

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

87 873

87 873

Izdevumi, kas radušies, VARAM pārstāvjiem piedaloties ES Padomes darba grupu sanāksmēs un Padomes sanāksmēs

-

87 873

87 873

70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbildīgās iestādes funkciju izpildi, nodrošinot atbildībā esošo ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda SAM un pasākumu īstenošanas vadību, uzraudzību un kontroles pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

VARAM kā atbildīgās iestādes funkciju īstenošana, veicot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pasākumus, nodrošinot sekmīgu deleģēto funkciju izpildi VARAM atbildībā esošajiem SAM un pasākumiem 2021. – 2027. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VARAM.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024 gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 065 019

1 795 334

1 828 966

1 706 066

1 590 379

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

730 315

33 632

-122 900

-115 687

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68,6

1,9

-6,7

-6,8

Atlīdzība, euro

989 716

1 410 429

1 404 685

1 404 685

1 356 510

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

49

49

49

49

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 749

2 399

2 389

2 389

2 307

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 795 334

1 828 966

33 632

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 795 334

1 828 966

33 632

Izdevumi atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai, veicot ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pasākumus

1 795 334

1 828 966

33 632