Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt ERAF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs:

LM.

Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 852 026

3 881 130

4 002 499

3 554 996

3 692 256

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 104

121 369

-447 503

137 260

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

3,1

-11,2

3,9

Atlīdzība, euro

1 463 956

1 789 059

1 873 237

1 737 769

1 737 769

Vidējais amata vietu skaits gadā

23,9

29

29

29

29

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro 1

3 494,9

3 086,4

3 882,7

3 493,4

3 493,4

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2024. gadā 461 613 euro apmērā, 2025. gadā 714 991 euro apmērā, 2026. – 2028. gadā ik gadu plānotais finansējums 522 050 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam

 

2024. gads (izpilde)

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada prognoze

2028. gada prognoze

Veikti pielāgojumi IT sistēmā SPOLIS

Papildinātas sistēmas (skaits)1

-

-

1

-

-

Piezīmes.

1 Rādītāju mēra tikai 2026. gadā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

356 866

478 235

121 369

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

336 235

336 235

Prioritārā pasākuma “Materiālā atbalsta (pabalstu) pilnveidošana ģimenēm ar bērniem” īstenošana 2026. gadā, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmā SAIS (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

58 443

58 443

Prioritārā pasākuma “Materiālā atbalsta pilnveidošana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem” īstenošana 2026.gadā, tai skaitā informācijas sistēmas SPOLIS izmaiņu nodrošināšanai 130 293 euro apmērā un izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmā SAIS 147 499 euro apmērā, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts)

 -

277 792

277 792

Vienreizēji pasākumi

321 044

120 000

-201 044

Izdevumu samazinājums Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas moduļa pilnveidošanai, jo finansējums no apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” tika pārdalīts 2025. gadam (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 63.3.apakšpunkts)

25 410

-

-25 410

Izdevumu samazinājums 2025. – 2027. gada fiskāli neitrālā pasākuma “Pensiju indeksācijas mehānisma pilnveidošana” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2025. gadam  (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr. 38 2.§ 26.2.2.apakšpunkts)

5 566

-

-5 566

Izdevumu samazinājums 2025. gada prioritārā pasākuma “Materiālā atbalsta pilnveidošana bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmējiem” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2025. gadam (priekšlikums Nr.233 likuma “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026, un 2027. gadam” 2. lasījumam)

15 473

-

-15 473

Izdevumu palielinājums 2024. – 2026. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Vienotā pakalpojumu centra izveide” īstenošanai (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)

-

120 000

120 000

Izdevumu samazinājums 2025. gada prioritārā pasākuma “Paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošana” īstenošanai, jo finansējums tika piešķirts 2025. gadam (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)

114 950

-

-114 950

Izdevumu samazinājums pasākuma “Sociālo pakalpojumu pieejamības” īstenošanai – IT sistēmu uzturēšanai un antivīrusa licenču iegādei”, jo finansējums tika piešķirts 2025. gadam (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 24.3.apakšpunkts )

159 645

-

-159 645

Citas izmaiņas

35 822

22 000

-13 822

Izdevumu samazinājums, samazinot LM atlīdzības fondu, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8. un 14.punkts)

35 822

-

-35 822

Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu LM īstenotā projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” ietvaros ieviesto informācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā izvietoto informācijas sistēmu resursu nomas apmaksu (MK 27.02.2017. rīkojums Nr.94 (prot. Nr.9 18.§))

-

22 000

22 000